發(fā)布時間:2017-07-25
根據(jù)中啟控股集團統(tǒng)一部署及中啟膠建集團有限公司[2017]第05號文件要求,集團審計監(jiān)察處組成審計小組,對建筑一公司、建筑二公司、建筑十一公司、青島公司、安裝公司、市政公司、租賃公司、商品混凝土公司、鋼結(jié)構(gòu)公司、天和園藝、建設(shè)項目公司、通遼金龍房地產(chǎn)、通遼商混公司、通遼中啟廣場管理公司、通遼電纜有限公司等單位進行了審計。審計過程中嚴把“成本資金核對”審計關(guān),從加強成本控制、提高企業(yè)經(jīng)濟效益等方面入手,不斷提出新思路,及時總結(jié)新經(jīng)驗、新辦法,針對經(jīng)營過程中具有普遍性的問題從嚴從細展開審計,特別是單項工程在審計中做到了“竣工一個、扎賬一個、結(jié)算一個、審計一個、兌現(xiàn)一個”的管理要求,深入基層單位或施工現(xiàn)場,搜集和掌握第一手資料,發(fā)現(xiàn)問題及時提出處理意見。同時,督促各單位嚴格遵守公司資金等財務(wù)管理規(guī)定,強化成本核算與控制,督促各施工單位提高工程竣工決算率和工程欠款清收率。加強綜合分析,提出改進建議,確保內(nèi)部審計工作取得顯著成效。